৪নং ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদ |
|||||||
উপজেলাঃ ফুলতলা, জেলাঃ খুলনা। |
|||||||
চূড়ান্ত বাজেট ও বার্ষিক পরিকল্পনাঃ ২০২২-২০২৩ |
|||||||
এক নজরে আয় বিবরণী |
|||||||
বিবরণ |
অর্থবছর |
||||||
২০২১-২০২২ |
|
২০২২-২০২৩ |
|||||
পরিষদের মোট রাজস্ব আয় |
|
|
|
|
17,41,200/- |
|
19,31,600/- |
উন্নয়ন অনুদান (বাদ রাজস্ব উদ্বৃত্ত) |
|
|
|
3,33,02,044 |
|
4,26,26,148/- |
|
প্রারম্ভিক তহবিল (রাজস্ব হিসাব) |
|
|
|
1,93,409/- |
|
26,200/- |
|
প্রারম্ভিক তহবিল (উন্নয়ন হিসাব) |
|
|
|
9,67,178/- |
|
200000/- |
|
সর্বমোট তহবিল |
|
|
|
|
3,62,03,831/- |
|
4,47,83,948/- |
এক নজরে ব্যয় বিবরণী |
|||||||
বিবরণ |
অর্থ বছর |
||||||
২০২১-২০২২ |
|
২০২২-২০২৩ |
|||||
রাজস্ব ব্যয়(বাদ রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর) |
|
19,08,409/- |
|
19,07,800/- |
|||
উন্নয়ন ব্যয় |
|
|
|
|
3,40,69,222/- |
|
4,26,26,148/- |
মোট ব্যয় |
|
|
|
|
3,59,77,631/- |
|
4,35,33,948/- |
সমাপনী তহবিল (রাজস্ব হিসাব) |
|
|
|
|
26,200/- |
|
50,000/- |
সমাপনী তহবিল (উন্নয়ন হিসাব) |
|
|
|
2,00,000 |
|
2,00000/- |
|
সর্বমোট |
|
|
|
|
3,62,03,831/- |
|
4,47,83,948/- |
(Zvbfxb Av³vi Wwj) |
(‡kL Aveyj evkvi) |
||||||
সচিব |
চেয়ারম্যান |
||||||
4bs dzjZjv BDwbqb cwil` |
4bs dzjZjv BDwbqb cwil` |
||||||
dzjZjv,Lyjbv| |
dzjZjv,Lyjbv| |
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট |
|
|||||||||
অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩ |
|
|||||||||
৪নং ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডিআইডি-৪৭১৬৯৫৭) |
|
|||||||||
উপজেলাঃ ফুলতলা, জেলাঃ খুলনা। |
|
|||||||||
ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ফরম "ক |
|
|||||||||
বাজেট সার সংক্ষেপ |
|
|||||||||
বিবরনী |
২০২০-২০২১ |
২০২১-২২ |
২০২২-২০২৩ |
|
||||||
অর্থ বছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) |
অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
অর্থবছরের আনুমানিক বাজেট (টাকা) |
|
|||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তিঃ |
|
||||||||
|
রাজস্ব |
15,84,128/- |
17,41,200/- |
19,31,600/- |
|
|||||
|
অনুদান |
- |
- |
- |
|
|||||
অংশ-১ |
মোট প্রাপ্তি |
15,84,128/- |
17,41,200/- |
19,31,600/- |
|
|||||
|
বাদ রাজস্ব ব্যয় |
14,15,028/- |
19,08,409/- |
19,07,800/- |
|
|||||
|
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) |
1,69,100/- |
(1,67,209) |
23,800/- |
|
|||||
|
|
|||||||||
|
উন্নয়ন হিসাবঃ |
|
|
|
|
|||||
|
উন্নয়ন অনুদান |
3,88,78,832/- |
3,42,69,222/- |
4,28,26,148/- |
|
|||||
|
অন্যন্যা অনুদান ও চাuদা |
- |
- |
- |
|
|||||
|
মোট (খ) |
3,88,78,832/- |
3,42,69,222/- |
4,28,26,148/- |
|
|||||
অংশ-২ |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) |
3,90,47,932/- |
(3,41,02,013) |
4,28,49,948/- |
|
|||||
|
উন্নয়ন ব্যয় (me©‡gvU Dbœqb e¨q) |
3,88,78,832/- |
3,42,69,222/- |
4,28,26,148/- |
|
|||||
|
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি |
1,69,100/- |
(1,67,209) |
23,800/- |
|
|||||
|
যোগ প্রারম্ভিক জের |
24,309/- |
193409 |
26,200/- |
|
|||||
|
সমাপ্তি জের |
19,3409/- |
26,200/- |
50,000/- |
|
|||||
৪নং ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ ফুলতলা, জেলাঃ খুলনা |
||||||||||
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ |
||||||||||
অংশ-১ |
||||||||||
রাজস্ব হিসাব (প্রাপ্তি) |
||||||||||
ক্র/নং |
প্রাপ্তিরবিবরনী |
২০২০-২০২১ |
২০২১-২০২২ |
২০২২-২০২৩ |
||||||
অর্থবছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) |
অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
অর্থ বছরের আনুমানিক বাজেট (টাকা) |
||||||||
১ |
ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিসঃ |
|
|
|
||||||
|
ক) বসত বাড়ির উপর কর |
5,36,850/- |
4,50,000/- |
6,00000/- |
||||||
|
খ) বসত বাড়ির উপর বকেয়া কর |
- |
|
2,00000/- |
||||||
|
গ) বিবিধ সনদপত্রের উপর ফিস |
62,695/- |
40,000/- |
50,000/- |
||||||
|
ঘ) গ্রাম আদালত ফিস |
950/- |
12,00/- |
1,000/- |
||||||
২ |
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপরকর |
97,000/- |
|
1,00000/- |
||||||
৩ |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
1,44,825/- |
10,0000/- |
1,50,000/- |
||||||
৪ |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস |
62,693/- |
84,000/- |
1,00000/- |
||||||
৫ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
||||||
|
ক) হাট বাজার |
41,500/- |
120,000/- |
50,000/- |
||||||
|
খ) ফেরি ঘাট |
4,74,448/- |
8,00000/- |
5,00,000/- |
||||||
|
গ) জল মহাল/খোয়াড় নিলাম |
|
|
|
||||||
৬ |
অন্যন্যা প্রাপ্তি |
1,62,303/- |
1,45,800 |
180,000/- |
||||||
৭ |
১% তহবিল/ ব্যাংক সুদ |
864/- |
200 |
600/- |
||||||
৮ |
কমিউনিটি অনুদান |
- |
- |
- |
||||||
|
মোট রাজস্ব আয় |
15,84,128/- |
17,41,200/- |
1931600/- |
||||||
৯ |
প্রারম্ভিক জের |
24,309/- |
1,93,409/- |
26,200/- |
||||||
|
সর্বমোট |
16,08,437/- |
19,34,609/- |
1,9,57,800/- |
||||||
|
৪নং ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলাঃ ফুলতলা, জেলাঃ খুলনা |
|||||
অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩ |
|||||
অংশ-১ |
|||||
রাজস্বহিসাব (ব্যয়) |
|||||
ক্র/নং |
ব্যয়েরবিবরনী |
২০২০-২০২১ |
২০২১-২০২২ |
২০২২-২০২৩ |
|
অর্থবছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) |
অর্থবছরেরসংশোধিতবাজেট (টাকা) |
অর্থবছরেরআনুমানিকবাজেট (টাকা) |
|||
১ |
সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় |
|
|
||
|
ক) সম্মানী ভাতা |
8,63,500/- |
699600/- |
699600/- |
|
|
খ) পরিষদের নিজস্ব কর্মচারীর বেতন ভাতা |
49000/- |
33000/- |
78,000/- |
|
|
গ) অন্যন্যা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় (বিবিধ+ব্যাংক চার্জ) |
1309/- |
2000/- |
2000/- |
|
|
ঘ) আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর/ বকেয়া সম্মানী ভাতা |
|
180000/- |
1,00000/- |
|
|
ঙ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী খরচ |
8400/- |
8400/- |
8400/- |
|
২ |
ক) কর আদায়ের জন্য ব্যয় (১৫%) |
69156/- |
67500/- |
1,20,000/- |
|
|
খ) কর আদায় খরচ (ষ্টেশনারী মুদ্রণ) |
21200/- |
|
20,000/- |
|
৩ |
অন্যন্যা ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
ক) পত্র যোগাযোগ, যাতায়াত, মোবাইল বিল |
8050/- |
10,000/- |
8400/- |
|
|
খ) বিদ্যুৎ বিল |
54423/- |
40,000/- |
80,000/- |
|
|
গ) ষ্টেশনারী |
24030/- |
60,000/- |
60,000/- |
|
|
ঘ) দরিদ্র সাহায্য |
2000/- |
5000 |
5000/- |
|
|
ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর |
|
500 |
500 |
|
|
চ) তথ্য ও প্রযুক্তি উন্নয়ন |
|
20,000 |
20,000/- |
|
|
ছ) আপ্যায়ন ব্যয় |
11,862/- |
20,000 |
50,000/- |
|
|
জ) Awdm রক্ষনা বেক্ষন এবং সেবা প্রদান |
15,505/- |
50,000 |
60,0000/- |
|
|
ঝ) আনুসাঙ্গিক ব্যয়/ অন্যান্য |
|
|
60,000/- |
|
|
ঞ) জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন ফিস সরকারী কোষাগারে জমা |
62,693/- |
84,000 |
1,00000/- |
|
|
ট) গ্রাম আদালত খাতে ব্যয় |
|
1200/- |
10000/- |
|
|
V) wewea/Ab¨vb¨ |
2,10,400/- |
2,78,409/- |
|
|
৪ |
বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনা বেক্ষন |
|
|
50,000/- |
|
৫ |
ক) সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান |
|
2,00000 |
20,000/- |
|
|
খ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/ক্লাবে আর্থিকঅ নুদান |
|
- |
30,000/- |
|
৬ |
জাতীয় দিবস উদযাপন/প্রচার |
|
5,000/- |
10,000/- |
|
৭ |
wkÿv |
|
|
1,00000/- |
|
৮ |
খেলাধুলাওসংস্কৃতি/কৃষি/†hvMv‡hvM |
13,500/- |
1,73,800 |
2,00000/- |
|
৯ |
জরুরী ত্রান সরবরাহ/স্যানিটেশন |
|
15,0000/- |
24,900/- |
|
১০ |
রাজস্ব উদ্ধৃত্ত/ব্যাংক চার্জ |
|
|
|
|
|
রাজস্ব ব্যয় (জের ছাড়া) |
14,15,028/- |
19,08,409/- |
19,07,800/- |
|
১১ |
সমাপনী জের |
1,93,409/- |
26,200/- |
50,000/- |
|
|
সর্বমোট |
16,08,437/- |
19,34,609/- |
19,57,800/- |
৪নং ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলাঃ ফুলতলা, জেলাঃ খুলনা |
|||||
অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩ |
|||||
অংশ-২ |
|||||
উন্নয়ন হিসাব (প্রাপ্তি) |
|||||
ক্র/নং |
ব্যয়েরবিবরনী |
২০২০-২০২১ |
২০২১-২০২২ |
২০২২-২০২৩ |
|
অর্থবছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) |
অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
অর্থবছরের আনুমানিক বাজেট (টাকা) |
|||
১ |
উন্নয়ন অনুদানঃ- |
|
|
|
|
|
ক. উপজেলা পরিষদঃ |
|
|
|
|
|
১) এডিপি |
10,00,000/- |
1100000/- |
10,00000/- |
|
|
২) উন্নয়ন তহবিল |
|
|
|
|
|
৩) ভিজিডি |
85,95,007/- |
80,32,848/- |
90,00000/- |
|
|
৪) ভিজিএফ |
9,35,539/- |
6,70,000/- |
9,40,000/- |
|
|
খ. সরকারী অনুদান |
|
|
|
|
|
Dbœqb mnvqZv Znwej |
|
|
10,00000/- |
|
|
১) এলজিএসপি-৩ |
19,98,042/- |
27,00000/- |
|
|
|
২) ইউপিজিপি/ত্রান |
|
|
|
|
|
৩) টিআর |
9,21,000/- |
90,000/- |
10,00000/- |
|
|
৪) কাবিখা/কাবিটা |
9,78,818/- |
12,00000/- |
10,00000/- |
|
|
৫) কর্মসংস্থান কর্মসূচী(শ্রমিক হাজিরা) |
33,76,000/- |
20,65,000/- |
52,16000/- |
|
|
৬) নন ওয়েজ কষ্ট বরাদ্দ |
1,20,000/- |
|
1,50,000/- |
|
|
৭) বয়স্কভাতা |
75,12,000/- |
55,00,000/- |
78,00000/- |
|
|
৮) বিধবাভাতা |
35,10,000/- |
24,00000/- |
38,00000/- |
|
|
৯) cÖwZeÜx fvZv |
33,30,000/- |
32,00000/- |
35,30000/- |
|
|
১০) মাতৃত্ব ভাতা |
16,32,000/- |
5,00000/- |
12,00000/- |
|
|
১১) gvbweK mnvqZv |
|
22,50,800/- |
25,00000/- |
|
|
গ. অন্যন্যা অনুদান |
- |
- |
- |
|
|
১) হাইসাওয়াফান্ড |
|
|
- |
|
|
২) ব্লুগোল্ড প্রকল্প |
- |
- |
- |
|
|
৩) অন্যন্যা প্রাপ্তি |
- |
- |
- |
|
২ |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ১% তহবিল |
16,10,000/- |
16,00000/- |
25,00000/- |
|
৩ |
সংস্থাপন অনুদানঃ |
|
|
|
|
|
১) সম্মানী ভাতা |
5,72,400/- |
5,72,400/- |
57,24,00/- |
|
|
২) বেতন ভাতা |
13,75,640/- |
14,20,996/- |
14,177,48/- |
|
|
মোট উন্নয়ন অনুদানঃ |
|
3,33,02,044 |
42,626148/- |
|
৪ |
প্রারম্ভিক জের |
14,12,386/- |
9,67,178/- |
2,00,000/- |
|
|
প্রারম্ভিক জেরসহ উন্নয়ন অনুদান |
3,88,78,832/- |
3,42,69,222/- |
42,82,6148/- |
|
৫ |
স্বেচ্ছা প্রনেদিত চাঁদা |
- |
- |
- |
|
|
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) |
3,88,78,832/- |
3,42,69,222/- |
42,826148/- |
৪নং ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলাঃ ফুলতলা, জেলাঃ খুলনা |
|||||
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ |
|||||
অংশ-২ |
|||||
উন্নয়ন হিসাব (ব্যয়) |
|||||
ক্র/নং |
ব্যয়েরবিবরনী |
২০২০-২০২১ |
২০২১-২০২২ |
২০২২-২০২৩ |
|
অর্থবছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) |
অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
অর্থবছরের আনুমানিক বাজেট (টাকা) |
|||
১ |
কৃষি ও সেচ |
|
10,0000/- |
3,00,000/- |
|
২ |
পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ ব্যবস্থাপনা |
7,01,244/- |
15,00000/- |
12,00000/- |
|
৩ |
ভৌত অবকাঠামো/যোগাযোগ |
53,82,799/- |
35,29,000/- |
43,000000/- |
|
৪ |
আর্থ সামাজিক অবকাঠামো/পানি নিষ্কাশন |
3,10,800/- |
2,00000/- |
200,000/- |
|
৫ |
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি/সোলার প্যানেল |
|
|
|
|
৬ |
সেবাঃ |
|
|
|
|
|
ক) বয়স্ক ভাতা |
75,12,000/- |
55,00000/- |
78,00000/- |
|
|
খ) বিধবা ভাতা |
35,10,000/- |
24,00000/- |
38,00000/- |
|
|
গ) প্রতিবন্ধী ভাতা |
33,30,000/- |
32,00000/- |
35,00000/- |
|
|
ঘ) মাতৃত্ব ভাতা |
16,32,000/- |
5,00000/- |
12,00000/- |
|
৭ |
শিক্ষা |
|
2,00000/- |
|
|
৮ |
স্বাস্থ্য I cwievi cwiKíbv |
1,40,000/- |
5,00000/- |
2,00000/- |
|
৯ |
দারিদ্রতা হ্রাসকরণ (সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিকস হয়াতা) |
|
|
|
|
|
ক) অতি দরিদ্রদের কর্ম সংস্থান কর্মসূচী |
33,76,000/- |
20,65,000/- |
5,21,6000/- |
|
|
1,20,000/- |
|
150,000/- |
||
|
গ) ভিজিডি |
85,95,007/- |
80,32,848/- |
90,00000/- |
|
|
ঘ) ভিজিএফ |
9,35,539/- |
6,70,000/- |
9,40,000/- |
|
১০ |
পল্লী/ পরিবেশ উন্নয়ন ও বৃক্ষ রোপন |
|
- |
|
|
১১ |
নারী শিশু ও যুব উন্নয়ন/মানবসম্পদ |
2,28,000/- |
2,00000/- |
2,50,000/- |
|
১২ |
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান |
|
2,00000/- |
|
|
১৩ |
wbivc` Awfevmb, gvbe cvPvi cÖwZ‡iva I mvf©vBfvi ‡`i †mev eve` |
|
30,000/- |
30,000/- |
|
১4 |
gvbweK mnvqZv |
|
22,50,800/- |
25,00000/- |
|
১5 |
সংস্থাপ নঅনুদানঃ |
|
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা |
5,72,400/- |
5,72,400/- |
5,72,400/- |
|
|
খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
13,75,640/- |
14,20,996/- |
14,177,48/- |
|
১6 |
অন্যন্যা খাতঃ |
|
|
|
|
|
ক) হাইসাওয়া প্রকল্প ব্যয় (পানি সরবরাহ) |
|
|
|
|
|
খ) ব্লুগোল্ড প্রকল্প (পানি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন) |
|
|
|
|
|
গ) অন্যন্যা ব্যয় (সচেতনতা মূলক কর্মসূচী) |
1,90,225/- |
9,98,178/- |
50,000/- |
|
|
মোট উন্নয়ন ব্যয় |
3,97,11,654/- |
3,40,69,222/- |
42,62,6148/- |
|
১7 |
সমাপনী জের |
9,67,178/- |
2,00000 |
2,00000/- |
|
|
সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় |
3,88,78,832/- |
3,42,69,222/- |
42,82,6148/- |
4bs dzjZjv BDwbqb cwil`
dzjZjv, Lyjbv| BDwc ev‡RU dig ÒMÓ
BDwbqb cwil‡`i Kg©Pvix‡`i ‡eZb fvZv`xi weeiYx
wefvM/kvLv |
µt bs |
c‡`i bvg |
c‡`i msL¨v |
gyj ‡eZb |
Ni fvov/‡hvMv‡hvM |
wPwKrmv fvZv |
wUwd bfvZv |
wkÿv fvZv |
cª‡`q fwel¨ Znwej |
Drme fvZv |
beel© fvZv |
gvwmK Mo A‡_©i cwigvY |
evrmwiK cªv°wjZ A‡_©i cwigvY |
BDwc Ask |
miKvix Ask |
gšÍe¨ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
mwPe |
1 |
15.880/- |
7146 |
1,500 |
200 |
1,000 |
1588 |
31,760/- |
3,176/- |
27,238/- |
3,61,792/- |
99,182/- |
2,62,610/- |
|
|
wba©vwiZ †eZb (MÖvgcywjk) |
3 |
`dv`vi |
1 |
7,000 |
1200 |
|
|
|
- |
15,400 |
|
8,200 |
1,13,800 |
64,100/- |
49,700/- |
|
4 |
gnjøv`vi |
9 |
58,500 |
10,800 |
|
|
|
- |
1,28,700 |
|
69,300 |
9,60,300 |
5,50,800/- |
4,09.500/- |
|
|
me©‡gvU |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
বাৎসরিক বাজেট
অর্থ-বছর : ২০১৭ - ২০১৮
বিবরণ |
নাম |
কোড |
জেলা |
খুলনা |
৪৭ |
উপজেলা |
ফুলতলা |
৬৯ |
ইউনিয়ন |
ফুলতলা |
৭৬ |
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
৩১২ |
|
৩১২ |
২৩১ |
৪৫৮ |
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় বকেয়া সহ |
১০০০০০০ |
২০০০০০ |
১১৫০০০০ |
১১৫০০০০ |
১০১৫০০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স |
২২০০০০ |
৩০০০০ |
২৫০০০০ |
২২০০০০ |
১৫০০০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
৫০০০০০ |
১০০০০০ |
৬০০০০০ |
৬০০০০০ |
৪০০০০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
২০০০০ |
১০০০০ |
৩০০০০ |
২০০০০ |
৯০০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় (ব্যাংক সুদ) |
১০০০০ |
৫০০০ |
১৫০০০ |
১৫০০০ |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
৮৬৬৭০৬ |
১৩৩২৯৪ |
১০০০০০০ |
৮৬৬৭০৬ |
৯৪৬৮৮২ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
২০০০০০০ |
|
২০০০০০০ |
২০০০০০০ |
১৪০০০০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান (অউচ) |
১০০০০০০ |
|
১০০০০০০ |
১০০০০০০ |
৪০০০০০ |
সরকারি থোক বরাদ্ধ (এলজিএসপি-২, বিবিজি ও পিবিজি) |
২৫০০০০০ |
|
২৫০০০০০ |
২৫০০০০০ |
১৬০০০০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি (উপজেলা পরিষদ টি.আর, কাবিখা, কাবিটা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী) |
৫০০০০০০ |
|
৫০০০০০০ |
৩০০০০০০ |
|
অন্যান্য প্রাপ্তি |
|
|
|
|
৮১০০০ |
মোট প্রাপ্তি |
১৩১১৭০১৮ |
৪৭৮২৯৪ |
১৩৫৯৫৩১২ |
১১৩৭১৯৩৭ |
৬০০২৩৪০ |
সূত্রঃ তারিখঃ
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
|
৬ |
সংস্থাপন ব্যয় : |
১৭৪৩০০ |
১৫৫৭০০ |
৩৩০০০০ |
৩৩০০০০ |
৩৩০০০০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বকেয়া সহ |
২৩১০০০ |
৫৩৮৯৮৪ |
৭৬৯১৮৪ |
৫৩৬৭০৬ |
৬০৬৭০৬ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা |
২৭০০০০ |
|
২৭০০০০ |
২৬০০০০ |
৪০০০০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
৬০০০০ |
|
৬০০০০ |
৬০০০০ |
৪৭৪৫৮ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি |
৬০০০ |
|
৬০০০ |
৬০০০ |
৫০০০০ |
ডাক ও তার |
৭০০০০ |
|
৭০০০০ |
৭০০০০ |
৪৫০০০ |
বিদ্যুৎ বিল (সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন) |
|
|
৫০০০০০ |
৫০০০০০ |
৪০০০০০ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষণ |
|
|
|
|
|
অন্যান্য ব্যয় : |
|
|
৬০০০০০ |
|
|
ক) ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা |
৫০০০০ |
|
৫০০০০ |
৫০০০০ |
|
খ) স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা |
৬০০০০ |
|
৬০০০০ |
৬০০০০ |
|
গ) ইউপি মাসিক সভা |
৬০০০০ |
|
৬০০০০ |
৬০০০০ |
|
ঘ) ইউনিয়ন উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি সভা |
৫০০০০ |
|
৫০০০০ |
৫০০০০ |
|
ঙ) উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা সভা |
৫০০০০ |
|
৫০০০০ |
৫০০০০ |
|
চ) উন্নয়ন পরিকল্পনা সভা |
৩৬০০০ |
|
৩৬০০০ |
৩৬০০০ |
১০০০০০ |
ছ) নিরীক্ষা ব্যয় (ফটোকপি ও অন্যান্য) |
১৫০০০ |
|
১৫০০০ |
১৫০০০ |
৮৬০০০ |
জ) জনম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রামত্ম |
৩৬০০০ |
|
৩৬০০০ |
৩৬০০০ |
|
ঝ) টি.এ ও ডি.এ |
১০০০০০ |
|
১০০০০০ |
১০০০০০ |
|
ঞ) ইউপির ভূমির খাজনা |
|
|
|
|
|
ট) ব্যাংক চার্জ |
৫০০০ |
|
৫০০০ |
৫০০০ |
|
উন্নয়ন মূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
যোগাযোগ |
৬০০০০০ |
৪০০০০০০ |
৪৬০০০০০ |
৪০০০০০০ |
২৫০০০০ |
স্বাস্থ্য |
৫০০০০০ |
|
৫০০০০০ |
৫০০০০০ |
৭০০০০০ |
পানি সরবরাহ |
৫০০০০০ |
২০০০০০ |
৭০০০০০ |
৫০০০০০ |
১৪১২৭৬১ |
শিক্ষা কর্মসূচি |
১০০০০০০ |
৫০০০০০ |
১৫০০০০০ |
১০০০০০০ |
৭০০০০০ |
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা |
২০০০০০ |
|
২০০০০০ |
২০০০০০ |
৩৫০০০০ |
কৃষি এবং বাজার |
|
২০০০০০০ |
২০০০০০০ |
২০০০০০০ |
৮০০০০০ |
পয়: নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
৮০০৯৭ |
২০০০০০ |
২৮০০৯৭ |
২০০০০০ |
৭০০০০০ |
মানব সম্পদ উন্নয়ন |
|
৫০০০০০ |
৫০০০০০ |
৫০০০০০ |
৩০০০০০ |
অন্যান্য : |
২৪৭২৩১ |
|
২৪৭২৩১ |
২৪৭২৩১ |
৭৪৪৫৮ |
মোট ব্যয় : |
৩৭১০৫৩৩ |
৭৬৬১৪০৬ |
১৩৫৯৫৩১২ |
১১৩৭১৯৪১ |
৭৩৫২৩৮৩ |
সমাপনী জের : |
|
|
|
|
|
উন্মুক্ত বাজেট সভার তারিখঃ
‘‘ফরম খ’’ ৪নং ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত কর্মচারীদের বার্ষিক বিবরনঃ
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর
ক্র নং |
পদের নাম |
পদের সংখ্যা |
কর্মচারীর নাম |
বেতনের স্কেল |
বাড়ী ভাড়া |
অন্যান্য ভাতা |
গড় মাসিক ব্যয় |
উৎসব ভাতা |
বার্ষিক হিসাব |
বার্ষিক বর্ধিত বেতন |
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
৭ |
৮ |
৯ |
১০ |
১১ |
১ |
সচিব |
১ |
তানভীন আক্তার ডলি |
১৯৪৪০ |
৪৮০২ |
১১৫০ |
২৫৩৯২ |
৩৮৮৮০ |
৩৪৩৫৮৪ |
৪৫০ |
২ |
দফাদার |
১ |
মো: আজিজুল শেখ |
৩৪০০ |
|
|
|
৬৮০০ |
৪৭৬০০ |
|
৩ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: সালাম মোল্যা |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
৪ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: বাবুল খান |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
৫ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: লুৎফর শেখ |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
৬ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: দুলু শেখ |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
৭ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: আলী আকবর |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
৮ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: তাহাজ্জত গাজী |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
৯ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: মোজাহর শেখ |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
১০ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: ওসমান বিশ্বাস |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
১১ |
মহলস্নাদার |
১ |
মো: লুৎফার বিশ্বাস |
৩০০০ |
|
|
|
৬০০০ |
৪২০০০ |
|
‘‘ফরম গ’’ ১০নং চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ
নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সমূহে ব্যয়ের জন্য সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ সম্পর্কিত বিবৃতি বছর ২০১৬-২০১৭
ক্রমিক নং |
পরিকল্পনার নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরন |
সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ ২০১৬-২০১৭ |
চলতি বছরে ব্যয়িত টাকা বা সমাভব্য খরচ ২০১৬-২০১৭ |
মন্তব্য |
০১ |
চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা বকেয়া সহ |
৩২৪০০০ |
৩২৪০০০ |
|
০২ |
দফাদার ও মহলস্নাদার গনের বেতন ভাতা |
৪৮৬৪০০ |
৪৮৬৪০০ |
|
০৩ |
সচিবের বেতন ভাতা |
৩৪৩৫৮৪ |
৩৪৩৫৮৪ |
|
০৪ |
উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত ১% ভূমি হসত্মামত্মর কর |
২৪০০০০০ |
২৪০০০০০ |
|
০৫ |
হাট বাজার ইজারার আয় |
৬০০০০০ |
৬০০০০০ |
|
০৬ |
বর্ধিত থোক বরাদ্দ ( এলজিএসপি ) |
২৫০০০০০ |
২৫০০০০০ |
|